Skapa manuell faktura

I den här artikeln förklaras hur du skapar en manuell faktura i kontrollpanelen för användning vid leverans av ordrar. Observera att systemet inte är optimerat för fakturering till kunder och fakturor kan inte laddas ner i SAF-T-format.

Viktig information om fakturering

Viktigt ang. fakturering ⚠️

Vårt system är inte utformat för fakturering av kunder, våra fakturor kan inte laddas ner som SAF-T-format. Vi rekommenderar integrering med ett redovisningsprogram som Tripletex, eller ett program du redan använder.

Skapa faktura på en order

För att skapa en faktura på en order, följ dessa steg:

  1. Tryck på "Detaljer" för den aktuella ordern.
  2. Scrolla ner till "Inställningar ".
  3. Tryck på "Skapa faktura".
  4. Välj antal dagar till fakturans förfallodatum.
  5. Välj fakturamottagare (e-postadressen i ordern är standard).
  6. Ange eventuell referens.
  7. Välj "Uppdatera order". Fakturan och fakturanumret skapas sedan på ordern.

Färdig faktura

Den färdiga fakturan visas högst upp på ordersidan.

Aktivera markering för faktura på ordrar

För att aktivera markering för faktura på dina ordrar, tryck på "Kugghjulet" (som visas i illustrationen) och aktivera lämpligt alternativ.

Var denna artikeln till hjälp?